发布时间:2022-03-19 01:21:28
来源:股票啦
股票啦(www.gupiaola.com)2022年03月19日讯:今天8个重大利好消息-强化对上市公司和会计师事务所监管
3月18日,财政局部、证监会公布《关于进一步提升上市公司财务报告内部操纵有效性的通知》(以下简称《通知》),旨在加强对上市公司实施企业内部操纵规范的治理、指导和监督,规范会计师事务所内部操纵审计行为,提升上市公司财务报告内部操纵有效性和会计信息质量,强化资本销售市场领域财会监督力度。
近年来,财政局部会同证监会等相关部门,不断健全企业内部操纵规范体系,逐步建立了上市公司实施、注册会计师审计、政府监管促进的内部操纵实施机制,着力促进上市公司提升内部操纵水平,上市公司实施企业内部操纵规范总体取得肯定成效。今天8个重大利好消息但部分上市公司仍存有对内部操纵重视程度不够、内部操纵缺陷标准不恰当、内部操纵评价和审计未充分发挥应有作用等问题。
财政局部表达,内部操纵特殊是财务报告内部操纵,是加强财会监督、遏制财务造假、提高上市公司会计信息质量的重大基础。有关地方和单位要高度重视,切实提升上市公司财务报告内部操纵的有效性,充分发挥内部操纵在上市公司财务报告中的操纵大关前移、提升披露晶莹度、保卫投资者权益等重大作用。
财政局部强调,针对当前多发的上市公司财务造假和相关内部操纵缺陷,提升上市公司财务报告内部操纵有效性,关键目的是评估和应对为迎合销售市场预测或特定监管要求、谋取以财务业绩为基础的私人酬劳最大化、骗取外部资金、侵占资产、违规担保、内幕交易、操作销售市场等动机,对财务报告信息作出虚伪记载、误导性陈述或者重大遗漏的风险,特殊是防范上市公司董事、监事、高级治理层和实际操纵人等“关键少数”的舞弊风险。
《通知》明确了提升上市公司财务报告内部操纵有效性的7个重点领域,包含资金资产活动相关舞弊和错报的风险与操纵、收入相关舞弊和错报的风险与操纵、成本花费相关舞弊和错报的风险与操纵、投资活动相关舞弊和错报的风险与操纵、关联交易相关舞弊和错报的风险与操纵、重大风险业务和重大风险事件相关的风险与操纵、财务报告编制相关的风险与操纵。今天8个重大利好消息
财政局部表达,上市公司作为第一责任人,要确保财务报告内部操纵有效实施。上市公司应该根据企业内部操纵规范和《通知》要求,建立健全内部操纵制度,科学、客观认定内部操纵缺陷,重点对上述7个领域的财务报告内部操纵有效性进行评价,出具年度内部操纵评价报告。会计师事务所在开展财务报表审计时,如拟信赖上市公司操纵运作的有效性,应该设计和实施操纵测试,重点对上述7个领域的财务报告内部操纵有效性进行评价,猎取与审计相关的内部操纵在整个拟信赖期间运作有效的审计证据,并维持职业怀疑,高度关心由舞弊导致的重大错报风险和治理层凌驾于操纵之上的风险。
“政府监管部门形成合力,强化对上市公司和会计师事务所监管。”财政局部表达,财政局部、证监会等监管部门加强统筹调和、形成工作合力,加强对上市公司内部操纵有效性评估和会计师事务所执业质量检查,重点关心上市公司财务报告内部操纵有效性情况、内部操纵信息披露情况和内部操纵重大缺陷整改情况,加大对财务造假和审计舞弊案例的处罚力度,不断增强上市公司财务报告内部操纵有效性,延续提升监管效能。
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